En cas de doute sur les catégorisations à appliquer à vos dépenses ou à vos frais de véhicule, cet article vous aide à mieux comprendre 💡
Les frais de véhicule des entreprises de VTC
⚠️ Cette liste n'est pas exhaustive.
👉 Les loyers de crédit-bail → Crédit-bail véhicule ;
👉 Les loyers de location longue durée (LLD) → Location de matériel ;
👉 Les frais d'assurance de votre véhicule → Véhicule et carburant ;
👉 Les frais de carte grise → Autres impôts, taxes et versements assimilés ;
👉 Les frais d'entretien courant et petites réparations → Véhicule et carburant ;
👉 Les dépenses de carburant → Véhicule et carburant ;
👉 Les frais d'achat de votre vignette Crit’Air → Autres impôts, taxes et versements assimilés ;
👉 L'achat de votre véhicule → Immobilisation corporelle ;
👉 Le bonus écologique à l’achat de votre véhicule → Produit exceptionnel ;
👉 La souscription à un emprunt bancaire → Emprunt ;
👉 Vos frais de péage ou de parking → Frais de déplacement ;
👉 La contribution sur la mobilité électrique → Autres impôts, taxes et versements assimilés ;
👉 En cas de sinistre, l'avance des réparations → Véhicule et carburant ;
👉 En cas de sinistre, le remboursement de l'assurance → Indemnités d’assurances ;
👉 En cas de sinistre, le prêt du véhicule de location → Location de matériel.
En cas de sinistre, il est courant de payer uniquement la TVA auprès du réparateur, il faudra tout de même intégrer le versement de l'assurance dans votre comptabilité sous la forme d'une écriture comptable. Venez nous voir sur le live-chat, nous pourrons passer cette écriture pour vous ! 💬
La transaction de paiement sera à catégoriser de la même manière que cette écriture, la plupart du temps en Entretien et réparation avec un taux de TVA de 20%.
Les dépenses courantes des entreprises de VTC
⚠️ Cette liste n'est pas exhaustive.
👉 Les frais d’immatriculation au registre des VTC → Frais d’actes et de contentieux ;
👉 L'achat de la vignette obligatoire des VTC → Autres impôts, taxes et versements assimilés ;
👉 La location d’un terminal carte bleue (TPE) → Location de matériel ;
👉 Les services additionnels (bonbons, boissons, etc.) → Publicité ;
👉 L’achat d’un GPS → Matériel et outillage ou Immobilisation corporelle ;
👉 Vos frais de formation en tant que chauffeur de VTC → Honoraires divers ;
👉 L’achat de petits accessoires (support de téléphone, etc.) → Matériel et outillage ;
👉 Les primes de récompense des plateformes → Autres gains divers.
Exemples de plateformes : Uber, Bolt, etc.
Les taux de TVA à appliquer aux recettes des courses
En tant que VTC, deux taux de TVA s'appliqueront à vos courses.
👉 le taux réduit de 10% : il s'appliquera si la destination finale est prévue à l’avance, ou si la tarification de la course est basée sur la distance du trajet.
C'est le taux le plus fréquent en tant que VTC lorsque votre course va d'un point A à un point B.
👉 le taux normal de 20% : il s'appliquera si la tarification se base sur un taux horaire indépendant de la distance parcourue. C'est le cas lorsque vos services sont réservés sur une période donnée.
⚠️ Ces transactions sont à catégoriser en Vente de service. Indy appliquera par défaut un taux de TVA de 20%, veillez à le modifier si nécessaire.
N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite si cet article n'a pas répondu à toutes vos questions 😇
À très vite ! 👋
